问题已解决

例如合同总额是12万,合同签订是今年4月到明年3月开始提供劳务,收入本公司12月年底应该确认是9万的收入么

84785029| 提问时间:2019 12/19 18:31
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糖果老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
嗯嗯是的,您的理解是正确的。
2019 12/19 18:40
84785029
2019 12/19 18:47
如果对方公司想开出明年剩余3万的增值税票可以么
糖果老师
2019 12/19 18:49
可以,对方想一次性开可以开
84785029
2019 12/19 18:53
会计分录怎么做啊
糖果老师
2019 12/19 18:55
你们一次性收到12万了吗
84785029
2019 12/19 18:58
没收到钱,就是对方想开12万的票
糖果老师
2019 12/19 19:00
借应收账款9+税款,贷应交税费-应交增值税(销项税额)12*适用税率,贷主营业务收入9
84785029
2019 12/19 19:02
这个收入和票上的收入销售额就不一样了
糖果老师
2019 12/19 19:04
开票不代表达到收入确认条件啊,开票只是代表需要缴税而已
84785029
2019 12/19 19:08
那是不是如果之前收入确认,每月的应该确认收入1万,按一万缴税
84785029
2019 12/19 19:08
如果每月工作内容固定
糖果老师
2019 12/19 19:10
嗯嗯是的,正常的话是每月的应该确认收入1万,按一万缴税
84785029
2019 12/19 19:15
如果给对方开了0.5的票,是不是要确认未开发票收入,同样交1的比例的税
糖果老师
2019 12/19 19:16
嗯嗯是的,这个理解是正确的。
84785029
2019 12/19 19:19
那今年把票开了,明年的会计分录是不是借银行3减税率,贷主营收入3减税率,那增值税申报怎么申报啊
糖果老师
2019 12/19 19:43
分录是对的,增值税申报全部在今年做可以了。
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