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老师你好,跨年度的办公室租金,一次性支付12000,本年度摊销4000,没取得发票,在年度汇算清缴调增时账载金额填的是一次性付出的金额12000,还是填本年度摊销的金额4000,其他八千下年度再调增?

84784967| 提问时间:2020 02/20 14:59
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,本年度摊销4000,那纳税调增就是4000,剩下的8000以后年度再做调增处理的
2020 02/20 15:01
84784967
2020 02/20 15:01
谢谢老师o(^o^)o
邹老师
2020 02/20 15:01
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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