问题已解决
老师,您好: 18年的会计做了一笔暂估入库,当时没有发票, 我现在做账已经做到19年12月,当时暂估入账的发票已经正好补齐给我(金额265234.21元),我现在该怎么做账?



直接摘要改下,发票贴之前后面就可以
2020 03/11 14:01

84784972 

2020 03/11 14:05
您的意思是我19年收到18年的暂估发票不用做账,把发票直接放到18年的账本里?

maize老师 

2020 03/11 14:07
是的,没有差额就不需要做账,
老师,您好: 18年的会计做了一笔暂估入库,当时没有发票, 我现在做账已经做到19年12月,当时暂估入账的发票已经正好补齐给我(金额265234.21元),我现在该怎么做账?
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