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4月收到费用跨年的发票,要怎么做账

84785008| 提问时间:2020 04/22 17:20
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 这个你之前19年怎么做账的 支付了款了吗 这个是哪里摆的 办公室吗
2020 04/22 17:22
84785008
2020 04/22 17:50
入办公费,这个是2019年9月到2020年3月的费用。这个月刚收到票要支付费用。我要怎么做账
meizi老师
2020 04/22 17:54
你好 不是 。我的意思是之前你19年支付的时候怎么做账的。 是否做了19.9-12月的账
84785008
2020 04/22 17:54
没有
meizi老师
2020 04/22 17:59
你好 那你就补做 19.9-12月份录 借以前年度损益调整贷其他应付款 借未分配利润贷以前年度损益调整 20.1-3月做 借管理费用 贷其他应付款 一起支付费用 借其他应付款贷银行存款
84785008
2020 04/22 18:01
那报表,税费申报那些需要调整啥吗?
meizi老师
2020 04/22 18:06
你好 不调整 你就按这个现在做分录即可
84785008
2020 04/22 18:07
汇算清缴时候有要填什么表?
meizi老师
2020 04/22 18:12
你好 因为你19年没做这些 不去调整 。 如果你是19年去补做 你就要去按你19年实际的费用来做了
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