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一般纳税人,拿到的进账发票,是拿到票的当月就入账,还是等抵扣的时候才入账?

84785020| 提问时间:2020 04/23 12:40
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
拿到发票就做账,借应交税费-待认证进项税额,没有认证话
2020 04/23 12:41
84785020
2020 04/23 12:43
就是借:库存商品,借:应交税费-待认证进账税额 贷:银行存款 这样?
84785020
2020 04/23 12:44
然后抵扣时再借:应交税费-进账税额 贷:待认证进账税额?
maize老师
2020 04/23 12:46
是对的,你说是对的,是的,
84785020
2020 04/23 12:48
期末应交进账税额期末贷方负数代表什么?我抵扣的进账票没入账?
maize老师
2020 04/23 12:53
你去看明细,贷方负数一般是表示留底税额这个,待认证进项税额这个没有重分类也是这个期末贷方负数
84785020
2020 04/23 13:00
可不可以我拿到票时不入账,抵扣的时候再入账?
maize老师
2020 04/23 13:06
你这个不跨年话可以,跨年需要先入账
84785020
2020 04/23 13:21
我是接别人的账,她好像跨年都没有入账啊。那如果2019年的进项票我现在才来抵扣,那我凭证后面附的票是记账联还是扣税联?如果是记账联附在凭证后面,那扣税联有什么用?拿来干嘛?放着?
maize老师
2020 04/23 13:26
抵扣联单独保存这个,和抵扣清单,装订起来保存,想参与2019年汇算清缴需要反结账做2019年账上这个,参与汇算清缴,年报和季报需要一致,那需要去税局更正之前4季度申报,
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