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老师我们公司三月31日给购货单位付的货款,4月1日购货单位直接帮我们把货转发给第三方,4月20日我们收到购货单位的发票,怎么做分录呢

84784969| 提问时间:2020 05/11 20:47
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,您是买了货再卖给第三方的是吗
2020 05/11 20:48
84784969
2020 05/11 21:02
是的老师
84784969
2020 05/11 21:05
我们是付货款 购货方直接将货发给第三方 发票我们是付几次货款她们给一起开 不知道怎么做分录
文老师
2020 05/11 21:07
那您账务处理还是和一般的采购销售一样处理,先计入库存商品,再确认收入结转成本
84784969
2020 05/11 21:11
我想让您帮我做一下分录 我不知道怎么做分录
84784969
2020 05/11 21:11
我们销售货物没有收到货款 把发票已经给对方开具了
文老师
2020 05/11 21:14
先付款,借预付账款贷银行存款 借库存商品进项税额贷预付账款 借应收账款贷主营业务收入销项税额 借主营业务成本贷库存商品
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