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我们公司一月八号交的1.23-4.22的房租,我记帐借:待摊费用-房租 贷:银行存款 我们的房租没有开发票也不打算开了,我是每月月底借:管理费用-房租费 贷:待摊费用-房租费还是2月22、3月22、4月22进行摊销呢

84784977| 提问时间:2020 06/05 10:18
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 1. 现在待摊费用这个科目已经取消了。 所以 一年内的房租 建议是走预付账款来核算 2. 支付房租 做 借预付账款贷银行存款 3.做费用的话 没发票 用收据 和付款回单做 借管理费用-租赁费贷预付账款 到时由于没发票汇算调整 。 你可以按月来做就行了 2月22、3月22、4月22进行摊销
2020 06/05 10:20
84784977
2020 06/05 10:30
就是每个月22做这个分录就可以了是吧老师,不用非要月底做
meizi老师
2020 06/05 10:35
嗯是 的。 不是非得月底
84784977
2020 06/05 10:45
谢谢老师
meizi老师
2020 06/05 10:48
没事 满意请给予评价
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