问题已解决
老师,请问小规模企业4月份开出的专票,6月份冲红,6月份做4一6月份的账时,可以不入账吗,还是说先在4月份正常入账,6月份再做相反的分录,谢谢
四月份做正数收入
六月份做负数收入
2020 06/16 08:05
84784965 
2020 06/16 20:05
如果是同一个月内冲红或作废可以。不入账吧
郭老师 
2020 06/16 20:06
同一个月作废的不用做的
老师,请问小规模企业4月份开出的专票,6月份冲红,6月份做4一6月份的账时,可以不入账吗,还是说先在4月份正常入账,6月份再做相反的分录,谢谢
描述你的问题,直接向老师提问
赶快点击登录
获取专属推荐内容