问题已解决
当月未认证的发票进项税额 借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额),月末怎么处理



你好,放在应交税费-应交增值税(待认证进项税额)核算的未认证的发票的进项税额,月末不需要做特地的结转分录的
2020 07/04 09:20

84785013 

2020 07/04 09:22
这样应交税费的余额就是负数了

邹老师 

2020 07/04 09:30
你好,如果只有这个事项,那应交税费就会出现余额负数的
当月未认证的发票进项税额 借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额),月末怎么处理
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