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2012年公司筹建期,建了个办公楼和仓库,前会计做的一笔分录,借:固定资产- 贷:应付账款-XX建筑公司 贷:其他应付款。有发票,为什么挂应付账款呢

84784996| 提问时间:2016 07/02 14:34
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84784996
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
前会计直接记固定资产。那都收到发票了,应该有付款才对吧?
2016 07/02 14:43
84784996
2016 07/02 15:12
老师,我是在问为什么拿到发票了还挂应付账款?
84784996
2016 07/02 15:15
都12年的了,能挂这么久?
84784996
2016 07/02 15:21
这里是不是用应付账款不妥?应该用其他应付款比较合适?
84784996
2016 07/02 15:44
好的,谢谢
邹老师
2016 07/02 14:39
你好,一般先计入在建工程,完工后转入固定资产。 可能是款项未支付,所以是应付账款
邹老师
2016 07/02 15:00
借方计入在建工程 ,贷方计入其他应付款
邹老师
2016 07/02 15:14
拿到发票,可能款项并没有支付
邹老师
2016 07/02 15:15
关键取决于是否支付
邹老师
2016 07/02 15:36
你好,可以用应付账款的
邹老师
2016 07/02 15:46
不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
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