问题已解决
三月普通发票六月冲红并在六月开具蓝字正确发票应如何账务处理



借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费
2020 07/14 11:01

84785031 

2020 07/14 11:04
那老师,之前三月的税额是百分之三的,现在更正是百分之一,然后是免税的,之前的免税账务处理是,借应交税费,贷营业外收入,那这步账务处理还是红字冲回吗

郭老师 

2020 07/14 11:23
是的
还是需要红冲的
三月普通发票六月冲红并在六月开具蓝字正确发票应如何账务处理
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