问题已解决
预提工资和预提费用的分录怎么做?



你好
预提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资
预提费用,借;管理费用等科目,贷;其他应付款
2020 07/14 18:09

84785040 

2020 07/14 18:10
等下个月再做负数分数冲掉对吗?

邹老师 

2020 07/14 18:12
你好,你 是指取得了预提的费用发票吗?

84785040 

2020 07/14 18:17
对,下个月预提费用的发票到了我应该怎么处理?

84785040 

2020 07/14 18:18
还有工程公司临时工的工资通过公户给他们发放,有这个程序,可以计入工程施工的成本吗?还是必须开出来劳务发票才可以计入成本?

邹老师 

2020 07/14 18:20
你好
下个月预提费用的发票到了,红冲之前预提的分录,根据发票做费用分录
需要取得发票入账,计入工程施工科目核算

84785040 

2020 07/14 18:32
好的 。那像发放管理人员工资我们也没有要求说要开发票。像临时工这种就必须开发票才能入账做工资,是为什么呢老师?

邹老师 

2020 07/14 18:33
你好,是雇佣关系就可以根据工资表入账,如果不是雇佣关系,就需要取得劳务费发票入账才是的

84785040 

2020 07/14 18:36
谢谢老师

邹老师 

2020 07/14 18:37
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢