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老师,内账收入销售都是按照含税金额入账,不做进项和销项税,实际缴纳增值税分录是借:应交税费-应交增值税-未交增值税,贷:银行存款。这个月末要结转吗?

84784975| 提问时间:2020 07/17 19:34
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用贷银行 建议直接这么做
2020 07/17 19:36
84784975
2020 07/17 19:37
直接走管理费用-增值税,贷银行存款啊?
郭老师
2020 07/17 19:42
你好是的 内账是 可以这么做的
84784975
2020 07/17 19:46
附加税、所得税都这样写分录吗?我把附加税计入营业税金及附加了
郭老师
2020 07/17 19:49
附加税的,你可以直接做税金及附加所得税的,可以直接寄所得税费用,就是增值税的,这个放到管理费用里面。
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