问题已解决
当月先开票给客户,下个月货物到,如何做账?



借应收 贷应交增值税,后续发货做借应收 贷主营业务收入
2020 07/27 15:01

84784970 

2020 07/27 15:13
那当月成本呢?

maize老师 

2020 07/27 15:19
你发货的时候做成本,借主营业务成本 贷库存商品,只开发票没有发货没有成本

84784970 

2020 07/27 15:26
那发货的附件是?

84784970 

2020 07/27 15:27
如果发货,分批,分月发的,那时间上跨度太久了,会很乱哦?

maize老师 

2020 07/27 15:38
你们发货单,送货单,这个收入确认就是根据发货单来的,你这个乱可以自己做Excel表标记下

84784970 

2020 07/27 15:45
我平时是只要开票,就结转成本,这样应该也关系不大吧?

maize老师 

2020 07/27 15:52
这个没有发货是不对的,你们都没有销售商品出去咋先对应做收入和结转成本了,正规是需要按纳税义务时间处理,

84784970 

2020 07/27 16:42
有些客户,我们是先收到货款哦,算纳税义务产生了吗?

maize老师 

2020 07/27 16:51
是不是房屋出租,房屋出租这个先收款先发生纳税义务时间,那这个增值税先确认,但是主营业务收入,也提供租赁提供劳务时候才确认

84784970 

2020 07/27 16:54
我们是货物的,是以货物的所属权转移为确认收入是吗?即使是先收到货款

maize老师 

2020 07/27 16:56
是的,你们发出商品才做主营业务收入,只是收款没有转移不做收入,

84784970 

2020 07/27 17:13
还有就是,收到货时,发票并没有收到,怎么做分录?

maize老师 

2020 07/27 17:18
借库存商品 贷应付账款暂估款,不同问题麻烦重新提问,谢谢上帝

84784970 

2020 07/27 17:28
都是相关的问题,那结转也是暂估对吗?

84784970 

2020 07/27 17:29
收到发票后的分录呢?

maize老师 

2020 07/27 17:47
根据暂估去结转成本,借库存商品 负数 贷应付账款暂估款 负数,结转成本有问题冲掉借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,之后按发票做,一个收入一个采购那不同问题