老师,关于一个电费的问题,总表在我厂,其他公司得从总表这里接电去用,电力局将总用电发票开给我公司,我公司又根据每个公司的用电量给他们开电费发票,开出去的电费发票我公司做营业外收入,结转营业外支出,然后我公司当月有生产用的电结转到制造费用,当月没生产我公司还要结转?因为现在电力局开的发票账上还挂有余额,这个要怎么冲平?

84784947| 2020 08/05 09:34| 570人阅读
朴老师
你开出去的做其他业务收入,收到的做其他业务成本,不要做营业外哦,这样不对,营业外是没有发票的
2020 08/05 09:37
84784947
2020 08/05 09:39
那我账上电费挂的余额怎么平账?
朴老师
2020 08/05 09:44
你们自己用的计入费用,剩下的做成本哦
84784947
2020 08/05 09:44
当月没有生产计入管理费用?
84784947
2020 08/05 09:45
还是先结转到制造费用等有销售了在转到生产成本去?
朴老师
2020 08/05 09:47
可以的,就是这样操作
84784947
2020 08/05 10:33
上面两种做法都可以?
朴老师
2020 08/05 10:38
是的,但是一般是计入管理费用的,
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