问题已解决
若7月份发现有一张别人开给我们的发票开错了,该发票未认证,那么我要把发票联和抵扣联都退还给对方么?但是发票联6月份已入账,这个怎么处理呢?
不太懂?是指冲红么?那不是发票联我要撕下来还给对方么?
2016 07/29 14:56
邹老师 
2016 07/29 14:55
<p>做一笔调整分录 </p>
邹老师 
2016 07/29 14:57
<p>你好,做原来入账的相反分录,是的,发票要退回对方</p>

00:10:00
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