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老师:6月份购材料,做了一笔分录:借:原材料12371.79,借:应交税费--应交增值税(进项税额)2103.21,贷:银行存款14475。这笔进项9月份才认证,10月份抵扣,这样做对吗?

84784975| 提问时间:2016 11/03 15:07
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84784975
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
那6月份付了款,没有认证怎么做账呢?
2016 11/03 15:11
84784975
2016 11/03 15:13
老师:应该是待认证进项税额吧? 如果发票没收到怎么做呢?
邹老师
2016 11/03 15:07
你好,没有认证的当月不能做进项税额,需要计入待抵扣进项,认证了才转入进项税额的
邹老师
2016 11/03 15:11
借:原材料12371.79,借:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额)2103.21,贷:银行存款14475
邹老师
2016 11/03 15:14
待抵扣进项税额 发票没有到,不用做分录
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