老师,去年的本年利润是在借方的,但是如果业务招待费只能按照营业收入的千分之五抵扣的话,这样需要调增,调整之后就是需要交纳企业所得税的,请问去年12月份需要计提企业所得税吗,还是等今年5月份报年报的时候再做调整
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