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老师,收购农民的物料加工成颗粒,一般纳税人开13点发票,是否享受增值税加计扣除,享受的话账目如何处理,进项是免税9个点的

84784956| 提问时间:2021 07/16 08:48
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个享受的哦 计算当期可抵扣进项加计抵减额 ①发生当期依据可抵扣进项计提可加计抵减额 借:固定资产、原材料、费用等科目   应交税金—应交增值税—进项税金   应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额   贷:银行存款 ②当期发生不可抵减进项税额期末转出进项 借:成本、费用科目 贷:应交税金—应交增值税—进项税金转出   应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 当期进项加计额抵减应纳税额时 借:应交税金—应交增值税—进项加计抵减额   贷:应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 优惠到期如还有进项加计额抵减额结余的 借:主营业务成本   贷:应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额
2021 07/16 09:06
84784956
2021 07/16 09:23
老师:能说简单点么,也就是取得的免税票后,借:进项(免税票面的9%) 加计扣除的(免税票面的1%)贷:银行  营业外收入1% 希望老师能帮忙把税率加上,谢谢
朴老师
2021 07/16 09:26
对的 是这样操作的哦
朴老师
2021 07/16 09:26
就是我上面的分录 这个加计抵减的1%的数据加上就行
84784956
2021 07/16 09:28
老师,我必须要先做到待抵减科目再转出来,还是可以直接做一笔
84784956
2021 07/16 09:29
还有老师,这个加计扣除的科目名称具体是什么,怎么看都不太一样呢
朴老师
2021 07/16 09:35
这个你可以直接做一笔的
84784956
2021 07/16 09:37
申报的时候怎么填写呀,是填10,还是分开9个1呢,老师
朴老师
2021 07/16 09:42
直接填写10就可以了
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