问题已解决
老师,我们是小规模纳税人,上个月够买原材料对方没开发票,我是借;应付账款,贷;银行存款,收到原材料后是,借;原材料,贷应付账款,这个月对方开来9个点的普票,我应该怎么处理,谢谢



你好
你后面按发票金额入账就可以
2021 08/31 09:48

84784948 

2021 08/31 09:55
老师,可以写一下分录吗,谢谢

玲老师 

2021 08/31 10:05
你好
你上面分录 就可以,进项不能抵扣

84784948 

2021 08/31 10:29
那这个发票怎么入账

玲老师 

2021 08/31 10:40
你好
就是你第一个提问写的分录 就对,老师就不复制了

84784948 

2021 08/31 10:50
对方补了发票来不用从新做账吗

玲老师 

2021 08/31 10:59
你记原材料时没有发票就把这个分录 红冲
再借原材料
贷应付