问题已解决

老师,我们是小规模纳税人,上个月够买原材料对方没开发票,我是借;应付账款,贷;银行存款,收到原材料后是,借;原材料,贷应付账款,这个月对方开来9个点的普票,我应该怎么处理,谢谢

84784948| 提问时间:2021 08/31 09:45
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 你后面按发票金额入账就可以 
2021 08/31 09:48
84784948
2021 08/31 09:55
老师,可以写一下分录吗,谢谢
玲老师
2021 08/31 10:05
你好 你上面分录 就可以,进项不能抵扣
84784948
2021 08/31 10:29
那这个发票怎么入账
玲老师
2021 08/31 10:40
你好  就是你第一个提问写的分录 就对,老师就不复制了 
84784948
2021 08/31 10:50
对方补了发票来不用从新做账吗
玲老师
2021 08/31 10:59
你记原材料时没有发票就把这个分录 红冲 再借原材料 贷应付
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