问题已解决

我们是小规模纳税人,7月自开专票426000,但未超出免税销售额,我做的是借:应收账款426000,贷主营业务收入421782.18,应交税费应交增值税销项税额4217.82,但是我觉得不太对,请老师教一下怎么做账,以及这个增值税该怎么处理

84784959| 提问时间:2021 09/27 09:28
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
小规模纳税人,开具专用发票,需要按专用发票上的税额缴纳增值税,不在免税范围内,因为你们交的增值税就是你们客户抵扣的增值税。
2021 09/27 09:39
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