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老师,6月份员工借支2000元,分录:借:其他应收款2000贷:银行存款2000.7月份报销5315直接做的分录。借:管理费用3315贷:银行存款3315。现在分录要怎么做?

84785010| 提问时间:2021 10/04 10:06
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用贷其他应收款2000
2021 10/04 10:07
84785010
2021 10/04 10:08
这次分录可以做到9月份吗
郭老师
2021 10/04 10:09
你好 可以的可以的
84785010
2021 10/04 10:33
老师,几个人的公司,公司就我一个财务,记账凭证的最下面一栏都可以写我一个人吗
郭老师
2021 10/04 10:35
制单和审核最好是分开写,你老板的有一个。
84785010
2021 10/04 10:41
写的话要手写还是打印出来的?
郭老师
2021 10/04 10:45
软件里面做 然后打印
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