问题已解决
请问老师 单位职工体检费怎么入账



借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬
贷银行存款
2021 10/07 16:14

84785033 

2021 10/07 16:14
老师 我们数额是两万 可以一次计入当期损益吗 必须要计提吗

郭老师 

2021 10/07 16:15
你好
按租期来分摊的

84785033 

2021 10/07 16:15
一次性计入不可能吗

郭老师 

2021 10/07 16:16
你好
都是今年的
金额不大的可以

84785033 

2021 10/07 16:21
老师 主要我们的有些费用是已经发生完了 但是后期才付 财务不知道 这种怎么处理呢 就比如费用是2020年的 需要分摊 但是21年才开票 才付款呢 无法分摊呀

郭老师 

2021 10/07 16:23
20年年底一次做福利费
发票到了红冲然后做发票的
财务不知道的
前期没做
借利润分配贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银行

84785033 

2021 10/07 16:28
老师 比如说有一笔付款是7万 分两次付 这个怎么做分摊 请您指导下

郭老师 

2021 10/07 16:33
你好
借预付贷银行
借预付贷银行
几个月的租金
需要分出么个月多少钱

84785033 

2021 10/07 16:34
12个月的费用 咨询费

郭老师 

2021 10/07 16:35
借管理费用咨询服务贷预付账款

84785033 

2021 10/07 16:35
老师 不应该用长期待摊费用这个科目吗

郭老师 

2021 10/07 16:36
你好
支付了一年以上的吗
那你为什么告诉我12月份的咨询费
不是告诉我12-下一年12月份的咨询服务

84785033 

2021 10/07 16:46
老师 我刚表达错误了 是这样的支付的
2021年3月支付了一半(2021.3月签订合同时说明了要进场支付) 3.5万 当时会计就计入当期损益了 现在21年9月支付了另一半(2021.9-2022.3月)

郭老师 

2021 10/07 17:05
7万一年是吗
那就7/12一个月
这个月借预付贷银行
分摊两个月九月份10月份借管理费用咨询服务贷预付账款

84785033 

2021 10/07 17:24
老师 现在是这样的 9月份支付了3.5万(所属期就是2021.9月-2022.3月)那分录怎么做呢?
是不是借 预付账款35000 贷 银行存款35000
虽然是后半年的 但是对于2021年而言 只能分摊两个月了 就做 借 管理费用 5833.33(35000/6=5833.33)元 贷 预付账款 5833.33
再请问老师 长期待摊费用科目不用吗

郭老师 

2021 10/07 17:26
你好
对的
一年以内的不用长期待摊费用

84785033 

2021 10/07 17:31
老师 那就我们这个处理就不叫长期待摊费用了对吧 应该叫分摊费用是吧

郭老师 

2021 10/07 17:32
待摊费用取消了
用预付账款或者其他应收款