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请问老师 单位职工体检费怎么入账

84785033| 提问时间:2021 10/07 16:13
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬 贷银行存款
2021 10/07 16:14
84785033
2021 10/07 16:14
老师 我们数额是两万 可以一次计入当期损益吗 必须要计提吗
郭老师
2021 10/07 16:15
你好 按租期来分摊的
84785033
2021 10/07 16:15
一次性计入不可能吗
郭老师
2021 10/07 16:16
你好 都是今年的 金额不大的可以
84785033
2021 10/07 16:21
老师 主要我们的有些费用是已经发生完了 但是后期才付 财务不知道 这种怎么处理呢 就比如费用是2020年的 需要分摊 但是21年才开票 才付款呢 无法分摊呀
郭老师
2021 10/07 16:23
20年年底一次做福利费 发票到了红冲然后做发票的 财务不知道的 前期没做 借利润分配贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行
84785033
2021 10/07 16:28
老师 比如说有一笔付款是7万 分两次付 这个怎么做分摊 请您指导下
郭老师
2021 10/07 16:33
你好 借预付贷银行 借预付贷银行 几个月的租金 需要分出么个月多少钱
84785033
2021 10/07 16:34
12个月的费用 咨询费
郭老师
2021 10/07 16:35
借管理费用咨询服务贷预付账款
84785033
2021 10/07 16:35
老师 不应该用长期待摊费用这个科目吗
郭老师
2021 10/07 16:36
你好 支付了一年以上的吗 那你为什么告诉我12月份的咨询费 不是告诉我12-下一年12月份的咨询服务
84785033
2021 10/07 16:46
老师 我刚表达错误了 是这样的支付的 2021年3月支付了一半(2021.3月签订合同时说明了要进场支付) 3.5万 当时会计就计入当期损益了 现在21年9月支付了另一半(2021.9-2022.3月)
郭老师
2021 10/07 17:05
7万一年是吗 那就7/12一个月 这个月借预付贷银行 分摊两个月九月份10月份借管理费用咨询服务贷预付账款
84785033
2021 10/07 17:24
老师 现在是这样的 9月份支付了3.5万(所属期就是2021.9月-2022.3月)那分录怎么做呢? 是不是借 预付账款35000 贷 银行存款35000 虽然是后半年的 但是对于2021年而言 只能分摊两个月了 就做 借 管理费用 5833.33(35000/6=5833.33)元 贷 预付账款 5833.33 再请问老师 长期待摊费用科目不用吗
郭老师
2021 10/07 17:26
你好 对的 一年以内的不用长期待摊费用
84785033
2021 10/07 17:31
老师 那就我们这个处理就不叫长期待摊费用了对吧 应该叫分摊费用是吧
郭老师
2021 10/07 17:32
待摊费用取消了 用预付账款或者其他应收款
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