问题已解决

老师这道题我有点不会

84784993| 提问时间:2021 10/09 10:58
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了给你
2021 10/09 11:00
暖暖老师
2021 10/09 11:01
业务1可以抵扣进项税额是104000
暖暖老师
2021 10/09 11:01
业务2可以抵扣进项税额是39000
暖暖老师
2021 10/09 11:01
业务3可以抵扣进项税额是 1000000*(1+20%)*13%=15600
暖暖老师
2021 10/09 11:01
业务4可以抵扣进项税额20600/1.03*3%=600
暖暖老师
2021 10/09 11:02
业务5销项税额的计算是4000000*13%=520000
暖暖老师
2021 10/09 11:02
业务6销项税额的计算300000*1.1*13%=42900
暖暖老师
2021 10/09 11:03
业务7销项税额的计算11300/1.13*13%=1300
暖暖老师
2021 10/09 11:03
业务8销项税额是200000*2*13%=52000 进项税额52000
暖暖老师
2021 10/09 11:04
1当期销项税额的计算是 520000+42900+13000+52000=627900
暖暖老师
2021 10/09 11:04
2当期可以抵扣进项税额是 104000+39000+15600+600+52000=211200
暖暖老师
2021 10/09 11:06
3.当期应交增值税的计算是 627900-211200=416700
84784993
2021 10/09 11:09
老师那个业务8为什么有进项
暖暖老师
2021 10/09 11:19
交换资料进来的资料对方开具发票
84784993
2021 10/09 11:20
我看了这道题的答案应交的增值税是264600,就是业务8有点问题,我不晓得是怎么回事
84784993
2021 10/09 11:22
销项与进项都不加那个业务8的52000,算出来的增值税就是264600
84784993
2021 10/09 11:22
我有点搞不懂
暖暖老师
2021 10/09 11:22
资料交换,对方开具进来 进项发票啊
描述你的问题,直接向老师提问
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