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9月份开具的销项专票对方未抵扣,税额开错。10月份红冲该发票。9月份税未报, 做账做到9月份吗?怎么做呢?

84784977| 提问时间:2021 10/09 12:03
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,10月开的做到10月,红冲之前的分录
2021 10/09 12:04
84784977
2021 10/09 12:08
那9月份增值税交现在红冲的这笔金额吗? 9月份正常做账,10月份在做笔负的分录,是这样操作吗 ? 这软件凭证后面的冲销是红冲的意思吗? 我点个冲销,还需要重新做负数金额的分录吗?
84784977
2021 10/09 12:10
老师,报个税需要工资表, 报别的税不需要工资表吧, 可以先报个税再报别的税吗? 第一次报不懂,谢谢老师。
小云老师
2021 10/09 12:27
是的,9月交税,10月做负数分录,你点冲销后自动生成红字分录就不用另外做了
小云老师
2021 10/09 12:27
可以先报个税再报别的税
84784977
2021 10/09 13:38
老师,10月份红冲的这张发票,9月份增值税还需要交吗?
84784977
2021 10/09 13:40
我点冲销凭证,怎么总账里面不显示红冲的呢?
84784977
2021 10/09 13:47
老师,我9月份红冲的凭证怎么在8月份凭证账里面显示。 这样不对吧,9月份的报表就是错的吧。
小云老师
2021 10/09 14:47
是的,需要交,如果不显示你可以直接手动做红字分录,因为你的系统我也不太了解
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