问题已解决
老师,你好,麻烦帮我看下我的增值税结转分录做的对吗?
你好 。 你没有认证的做 应交税费- 待认证进项税。 而不是做待抵扣进项税去哦
2021 10/14 10:01
84785034 
2021 10/14 10:07
1)购进
借:库存商品3982.3
应交税费--应交增值税-待认证进项税 517.7
贷:银行存款 4500
2)认证发票
借:应交税费--应交增值税-待认证进项税 517.7
贷:应交税费--应交增值税-进项税额 517.7
84785034 
2021 10/14 10:11
老师,是这样的吗?还有9月份还是用留底税额来抵扣增值税,没有认证发票,月底需要结转增值税吗?
meizi老师 
2021 10/14 10:17
你好 ; 1)购进
借:库存商品3982.3
应交税费--待认证进项税 517.7
贷:银行存款 4500
2)认证发票
借:应交税费-待认证进项税 517.7
贷:应交税费--应交增值税-进项税额 517.7
这样做 ; 月末在做结转处理
84785034 
2021 10/14 10:20
3)8月底结转增值税 我这样做,对吗?
借:借:应交税费-应交增值税-销售税额 813.09
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 952.57
贷: 应交税费--应交增值税-进项税额 1765.66(本月认证517.7%2b上月留底1247.96)
meizi老师 
2021 10/14 10:31
你好 ; 是的。这样就可以结转 就对了。 你现在是留抵了
84785034 
2021 10/14 10:34
那9月份一样是用留底税额抵扣税款,还需要做这样的一次结转分录吗?
84785034 
2021 10/14 10:38
9月份因为没有认证发票,我做的是借:应交税费-应交增值税-销售税额236.73 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税236.73 这样做对吗?
meizi老师 
2021 10/14 10:43
你好 ; 是的。一样的处理。 其实分录都一样的; 你9月没有认证做待认证进项税去 ; 可以这样挂的

00:10:00
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