问题已解决
老师,请问 我公司每个月计提了安全生产费用。计提的时候借管理费用,贷专项应付款。支付的时候借专项应付款,贷现金。分录是这样子做吗



您好
是的 分录这样做的
2021 10/15 09:34

84785008 

2021 10/15 09:46
但是我支付的时候,发票是专票呢,那个进项税怎么处理

bamboo老师 

2021 10/15 09:48
借:专项应付款
借:管理费用 借方红字 进项税额对应金额
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:库存现金

84785008 

2021 10/15 09:52
这个税额怎样处理呢

bamboo老师 

2021 10/15 09:52
这个进项税额计入应交税费-应交增值税-进项税额啊 可以抵扣

84785008 

2021 10/15 13:34
支付的时候借专项应付款,借应交税费(进项税)贷现金。是这样吗

bamboo老师 

2021 10/15 13:54
支付的时候分录我给您写啦