问题已解决
老师,请问一下,一般纳税人的,比如起上个月开了一个专票50000,税费已经缴纳,次月又冲销了,又重新开具3000,由于上个月没有去退,直接在这个抵减了,那我做分录的时候怎么写



同学你好
做分录的时候直接做就行了
直接冲减
2021 10/15 10:44

84785032 

2021 10/15 10:46
老师,可以写一个分录给我一下吗,谢谢

朴老师 

2021 10/15 10:53
借应收负数
贷主营业务收入负数
贷销项负数
借应收
贷主营业务收入
贷销项

84785032 

2021 10/15 10:55
老师,不是这个,是增值税怎么写分录

84785032 

2021 10/15 10:56
因为我又开专票,要结转要缴的增值税,但是我之前还有没有退的税款可以抵扣这个月的税款,这个分录怎么写

朴老师 

2021 10/15 11:04
同学你好
这个直接负数冲抵了
上面销项负数冲抵了