问题已解决

老师,请问一下,一般纳税人的,比如起上个月开了一个专票50000,税费已经缴纳,次月又冲销了,又重新开具3000,由于上个月没有去退,直接在这个抵减了,那我做分录的时候怎么写

84785032| 提问时间:2021 10/15 10:43
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 做分录的时候直接做就行了 直接冲减
2021 10/15 10:44
84785032
2021 10/15 10:46
老师,可以写一个分录给我一下吗,谢谢
朴老师
2021 10/15 10:53
借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 借应收 贷主营业务收入 贷销项
84785032
2021 10/15 10:55
老师,不是这个,是增值税怎么写分录
84785032
2021 10/15 10:56
因为我又开专票,要结转要缴的增值税,但是我之前还有没有退的税款可以抵扣这个月的税款,这个分录怎么写
朴老师
2021 10/15 11:04
同学你好 这个直接负数冲抵了 上面销项负数冲抵了
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