问题已解决
关于劳务费,会计做账使用的是劳务费明细表,明细表上直说明是劳务费,具体什么劳务没用写明。具体是什么劳务不需要在账面上反应么?如果有税务查账,不需要知道这个具体劳务是什么呢?



好的,老师。请问在填列费用报销单或者记账凭证时,有一张发票和一张采购明细表。那么单据张数是1张还是2张呢?是只有发票才能成为单据么,还是说相关的所有票据都可以填列到单据张数里。比如发票和发货单。
2017 01/09 20:31

84785011 

2017 01/09 20:34
那给外账会计发票原件就行,自己留存发货单原件和发票复印件记到内帐里行不?

王雁鸣老师 

2017 01/09 20:29
您好,具体是什么劳务,需要在账面上反应的。如果有税务查账,需要知道这个具体劳务是什么的。

王雁鸣老师 

2017 01/09 20:33
您好,有一张发票和一张采购明细表。那么单据张数是2张。不是只有发票才能成为单据的,相关的所有票据都可以填列到单据张数里。比如发票和发货单。

王雁鸣老师 

2017 01/09 20:39
您好,也可以的,但最好把发货单也给外账会计的。内账只留复印件即可。