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邹老师回答一下我的问题

84785026| 提问时间:2021 10/22 17:38
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
请不要点名提问,谢谢配合。 请问你想问的问题具体是?
2021 10/22 17:39
84785026
2021 10/22 17:41
我这个罚款的分录怎么写
邹老师
2021 10/22 17:42
你好,罚款的分录 借:营业外支出,贷:银行存款 
84785026
2021 10/22 17:44
什么情况用以前年度调整损益
84785026
2021 10/22 17:44
这个是2019年的
邹老师
2021 10/22 17:45
你好,跨年的罚款支出  补入帐的的情况下。
84785026
2021 10/22 17:46
那我这个情况是2019年的罚款,2020年五月汇算清缴没有调增这个我还是没懂用哪个科目
邹老师
2021 10/22 18:55
你好,实际缴纳罚款是今年吧? 
84785026
2021 10/22 18:56
今天收到信息,还没去纳税调增,缴纳就最近一段时间
邹老师
2021 10/22 18:58
你好,那就是通过  营业外支出  科目核算。 明年做今年汇算清缴的时候,做纳税调增处理就是了 
84785026
2021 10/22 19:00
这个不分小企业会计准则与企业会计准备吧,这个分录
邹老师
2021 10/22 19:02
你好,是的,不需要做区分的 
84785026
2021 10/22 19:03
借营业外支出借应交税费-应交所得税贷银行,这个应交税费需要写吗
邹老师
2021 10/22 19:04
你好,是汇算清缴补交了所得税吗? 
84785026
2021 10/22 19:06
麻烦老师帮我看下图片的意思
邹老师
2021 10/22 19:08
你好,就是有罚款、滞纳金这样的支出,在汇算清缴的时候没有做纳税调增的意思啊 
84785026
2021 10/22 19:09
那我这个应交税费要写上吗
邹老师
2021 10/22 19:12
你好,如果调增导致了补税,需要写上。 如果调增的结果不需要补税,就不需要写应交税费 。
84785026
2021 10/22 19:16
那调增会补税的,这个科目要用上,谢谢老师
邹老师
2021 10/22 19:16
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
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