问题已解决
老师,你好!11月资产负债表如下(新成立,没年初余额,在筹建期):货币资金期末27642.49;预付28927;其他应收(押金类)45812;周转材料7639.3;固定资产原价53780;长期待摊233866.6;实收资本430000;未分配利润-32332.61(负),账397667.39平。 12月:增加实收资本70000,银行存款支出31278.65;货币资金期末66363.84;预付摊出4879;其他应收增加340;周转材料增加22231.37;固定资产原价增加7200,累计折旧发生1015;长期待摊摊出2777.8;;未分配利润增加16882.97(负数),账不平,请问问题出在哪?
你好!12月份你做凭证了吗?编制一下科目余额表。
2021 10/27 11:36
84784959 
2021 10/27 12:19
你好!科目余额表就只有这些项目了。固定资产这里做到资产合计里是应该怎么算呢?是只算账面价值(原价-累计折旧)吗?还是算原价?固定资产这里是有三个固定资产的金额,其中在11月折旧的有两个,共计折旧额是1015。
QQ老师 
2021 10/27 13:06
你好,要填写固定资产原值和累计折旧的。
84784959 
2021 10/27 13:48
你好!就是%2b 原价-折旧是吗?
QQ老师 
2021 10/27 13:49
你好,是的,是要填写这些数据的。

00:10:00
描述你的问题,直接向老师提问
582

意见反馈