问题已解决
老师,计提工资和发放工资分别怎么写分录?



您好!1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2021 11/02 10:04

84785001 

2021 11/02 10:16
个人部分的社保不是要计入其他应收款吗?

紫藤老师 

2021 11/02 10:17
个人部分的社保你可以计入其他应收款,或者应付职工薪酬——社保(个人部分)

84785001 

2021 11/02 10:34
老师,这个应付工资 科目余额表是负数,请帮我看看分录哪里有误,谢谢!

紫藤老师 

2021 11/02 10:35
你查看一下明细账的

84785001 

2021 11/02 14:14
明细没有错

紫藤老师 

2021 11/03 09:15
可能是你们存在没有计提或者少计提了工资