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老师,计提工资和发放工资分别怎么写分录?

84785001| 提问时间:2021 11/02 10:03
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速问速答
紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好!1.分配工资  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)  贷:库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款 
2021 11/02 10:04
84785001
2021 11/02 10:16
个人部分的社保不是要计入其他应收款吗?
紫藤老师
2021 11/02 10:17
个人部分的社保你可以计入其他应收款,或者应付职工薪酬——社保(个人部分) 
84785001
2021 11/02 10:34
老师,这个应付工资 科目余额表是负数,请帮我看看分录哪里有误,谢谢!
紫藤老师
2021 11/02 10:35
你查看一下明细账的
84785001
2021 11/02 14:14
明细没有错
紫藤老师
2021 11/03 09:15
可能是你们存在没有计提或者少计提了工资
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