问题已解决
做账是以到账金额为准还是开票金额为准呀



你好
收入分录,是以开具发票金额为准
收款分录,是以实际到账金额为准
2021 11/05 19:02

84785015 

2021 11/05 19:08
也就是说计提收入分录按照开票金额为准,确认放账以实际到账为准吗?那要是只是开票没有到账或者到账没有开发票呢?

邹老师 

2021 11/05 19:09
你好,是的,是这样的。
只是开票没有到账,账务处理是
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
到账没有开发票,账务处理是
借:银行存款,贷:预收账款

84785015 

2021 11/05 19:14
那到账的一直没有开票呢?一直放在预收账款,不能确认为主营业务收入吗

邹老师 

2021 11/05 19:16
你好,到账没有开发票,是确定不会开具发票了,当时已经销售了货物?

84785015 

2021 11/05 19:16
那一般报销办公费用,是以报销金额为主,还是以有多少票报多少呢?

邹老师 

2021 11/05 19:16
你好,一般报销办公费用,是以报销金额为主。

84785015 

2021 11/05 19:17
对呀,已经销售了

邹老师 

2021 11/05 19:18
你好,是不是追问错误了

84785015 

2021 11/05 19:19
两个问题

邹老师 

2021 11/05 19:22
你好,到账没有开发票,是确定不会开具发票了,当时已经销售了货物?
对呀,已经销售了
这种情况就需要做无票收入处理

84785015 

2021 11/05 20:35
那也是要纳税的是吧

邹老师 

2021 11/05 20:36
你好,是的,是这样的

84785015 

2021 11/05 20:36
无票收入分录怎么做

邹老师 

2021 11/05 20:38
你好,与正常开具发票分录是一样的,只是附件没有发票而已。
借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

84785015 

2021 11/05 20:44
好的
,谢谢老师

邹老师 

2021 11/05 20:44
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。