问题已解决
老师:有个项目营业外收入,给业务员提成,借:银行存款,贷:营业外收入, 提成其他应付款;我在发工资的时候付提成,我怎么做发工资这个分录



你好,给业务员的提成应该是借销售费用贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2021 11/08 10:19

84785029 

2021 11/08 10:21
第一步是,收到钱,第二步从工资给提成

郭老师 

2021 11/08 10:23
你好,从工资里给提成,你的分录是怎么做的?因为你没有写第二个分录。

84785029 

2021 11/08 10:25
我做了第一个分录,然后发工资时没体现,所以其他应付款没平,我不知道做了

郭老师 

2021 11/08 10:27
你好,借银行存款贷营业外收入其他应付款这个分录吗?

84785029 

2021 11/08 10:29
是的,我这个实际是营业外收入的,这样出分录对吗,如果这样对,我下一步发工资怎么平其他应付款

郭老师 

2021 11/08 10:31
你这个分录做的不对,借银行存款,贷应收账款做这个,然后你们支付给职工的借销售费用,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。

84785029 

2021 11/08 10:34
有点乱,老师:正确应该怎么做,这个是营业外收入,含提成,发工资的时候给提成

郭老师 

2021 11/08 10:39
对的是的,你收到多少钱?借银行存款贷,营业外收入多少钱?

84785029 

2021 11/08 10:53
提成怎么做分录,发工资的时候付

郭老师 

2021 11/08 10:54
借销售费用,工资贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款。

84785029 

2021 11/08 11:34
问题是,我第一步收钱进银行,这个钱含提成,第一步借银行存款,贷营业外收入,提成我做什么分录,然后第后步发工资

郭老师 

2021 11/08 11:45
你好,你现在红冲了这个分录借其他应付款贷营业外收入全部都做到营业外收入。

郭老师 

2021 11/08 11:45
然后提成的分录给你写啦,10:54的那一个就行。

84785029 

2021 11/08 11:50
其实上我直接不用做其他应款,到时候发工资就算提成就可以了吧,就按工资怎么走就怎么走了

郭老师 

2021 11/08 11:51
对的是的,是这么做的。

84785029 

2021 11/08 11:52
谢谢老师,因为接手做的帐,前面是这样做,我看总不太对,就是不会理顺

郭老师 

2021 11/08 11:56
你好,你可以红冲之后重新调整。

84785029 

2021 11/08 11:57
好的,谢谢老师

郭老师 

2021 11/08 12:06
不用客气,工作愉快。