问题已解决

老师我们公司是从别的公司接手过来的,应收账款和预收账款挂的有金额,这个金额我怎么处理,还是挂着就行呢?

84784991| 提问时间:2021 11/09 11:51
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你就按他的应收账款和预收账款挂的金额来就可以了。
2021 11/09 11:52
84784991
2021 11/09 11:54
什么意思,就是挂着就行,不管挂着是吗?这是上家单位做的账,接手过来的不可能金额是0,除非新成立公司
刘艳红老师
2021 11/09 11:56
对呀,你不能去改他的数据呀,只能按他们拿过来的数据。
84784991
2021 11/09 11:56
要是应收账款,到时候可以走坏账,但是坏账我也得有依据啊,我怎么能把应收账款调平呢?老板挺搞笑让我去调平,无凭无据的我哪有那本事随意的调情呢?
刘艳红老师
2021 11/09 11:58
或者你就直接当现金收到了呗,到时再用费用票来慢慢冲。
84784991
2021 11/09 12:05
那预收账款有金额,是不是直接确认未开票收入冲平,但是老板不得干的,还有其他什么途经呢?
刘艳红老师
2021 11/09 12:06
有些开了票的,没转公账的,就用这些票来冲掉呀。
84784991
2021 11/09 12:09
老师您说的这个我没太听懂
刘艳红老师
2021 11/09 12:17
你们公司在些是开了票,没走公账的吧,直接转给你们老板的,你就用这部分票来冲掉这个预收的。
84784991
2021 11/09 12:22
以前公司挂的账,实际什么情况我也不知道,现在也没有开票不走公账的,老板一句话很简单,都给调平了,不能瞎调吧
刘艳红老师
2021 11/09 12:26
这个预收需要开票才能平的,要不就直接做无票收入,交税呀。
84784991
2021 11/09 12:27
交税老板不同意的
刘艳红老师
2021 11/09 12:30
那就挂在那里呀,后面你开票的不走公账,就慢慢冲掉。
84784991
2021 11/09 12:36
老师预付账款有金额怎么办,怎么调整
刘艳红老师
2021 11/09 13:00
预付账款也要有票来冲呀,你没票怎么冲掉了。
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