问题已解决
老师您好,请教一下,预付款,对方不给开发票,怎么处理呢?业务是发生了



同学,你好
有收据吗?
2021 11/17 09:36

84784972 

2021 11/17 09:39
老师,给对方转款了银行,公对公

小菲老师 

2021 11/17 09:41
同学,你好
计入营业外支出

84784972 

2021 11/17 09:43
现在账上这样挂账了,人家又不开发票

小菲老师 

2021 11/17 09:44
同学,你好
借:营业外支出
贷:预付账款

84784972 

2021 11/17 09:50
谢谢老师,还有那种其他应付款,注销了。账面需要调整,其他应付款是每家都挂,怎么处理好?

小菲老师 

2021 11/17 09:53
同学,你好
就是说这个钱,你们不需要付了吗?

84784972 

2021 11/17 09:58
老师,比如公司借法人的,公司倒闭还不上

小菲老师 

2021 11/17 10:06
同学,你好
做营业外收入,或者挂在账上

84784972 

2021 11/17 10:47
老师,税务讨厌的很,注销不给过,只能做收入,这样处理好

小菲老师 

2021 11/17 10:48
同学,你好
那就转到营业外收入