问题已解决
您好 老师 是这样的 我 今天 从外账接手过来 中途做账的话 怎么建账呢



你好,您好,按照原来帐最后一期科目余额表,金额录入软件期初试算平衡开始做帐。
2021 11/17 15:26

84785002 

2021 11/17 15:29
老师 没有科目余额表

玲老师 

2021 11/17 15:33
那您就按。原来,明细账的数据统计一下做帐。

84785002 

2021 11/17 15:36
老师 怎么统计呀

玲老师 

2021 11/17 15:39
原来对方没有做账吗?没有?

84785002 

2021 11/17 15:42
做了 老师

玲老师 

2021 11/17 15:50
那您就看明细账。有余额的科目。录入到期初。试算平衡开始做帐。

84785002 

2021 11/17 16:29
只核算余额做平吗 老师

玲老师 

2021 11/17 16:35
。把有余额的都录入到期初,然后试算平衡就开始做帐。