问题已解决

老师,你好,我想问下,我们是一般纳税人,我这边购买了仪器有进项,有留底税额,正好进项大于销项,我处理增值税的时候是这样的:先结转:借:应交税费-增值税销项税 10 贷:应交税费-增值税进项税 5 应交税费-增值税-转出未交增值税 5 转入未交增值税 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 5 贷:应交税费-增值税-未交增值税 5 最后我未交增值税实际是没有交 我处理:借:应交税费-增值税-未交增值税 5 贷:其他收益或者营业外收入 上面的处理对吗?

84784960| 提问时间:2021 11/19 09:23
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
进项税大于销项税,月末可以不用结转的
2021 11/19 09:24
84784960
2021 11/19 09:47
每个月不用结转,那我需要把未交增值税我需要结转吗?
84784960
2021 11/19 09:48
最后我未交增值税实际是没有交 我处理:借:应交税费-增值税-未交增值税 5 贷:其他收益或者营业外收入 这一步需要做吗?
84784960
2021 11/19 09:49
我处理,这样对吗?有没有啥不对的地方
辜老师
2021 11/19 09:51
我未交增值税实际是没有交,不需要结转到营业外收入的,这个就是留底进项税
84784960
2021 11/19 10:04
进项大于销项,我不需要处理吗?我的未交增值税贷方是负数呢,想相当于我应该交增值税,实际没有交,享受了优惠吗?
84784960
2021 11/19 10:05
我应该怎么理解?进项大于销项,
辜老师
2021 11/19 10:20
进项大于销项,是不需要缴纳增值税,进项税-销项税的差额是可以留底以后的增值税的,不需要结转到营业外收入的
84784960
2021 11/19 10:52
我不结转,我怎么看到我的未交增值税啊?怎么看到留底税额?
辜老师
2021 11/19 11:00
借方余额就是留底税额啊
84784960
2021 11/19 11:07
实际我是不用交增值税的,我有留底税额,才不交增值税,我每个月销项大于进项,我用留底税额抵减才不交的哦,该怎么处理?
辜老师
2021 11/19 11:12
也是这样处理的额
84784960
2021 11/19 11:14
也不用处理吗?
辜老师
2021 11/19 11:21
是的,不需要处理的额
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