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工程装饰设计有限公司做内账会计,购买项目舞蹈室地胶,先付定金100,这个应该怎么做?项目安装完毕后付尾款,这个账应该怎么做?

84785041| 提问时间:2021 11/22 13:55
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  借应付账款100贷银行存款 ; 你们材料收到 :借 工程施工- 合同成本-材料费 贷   应付账款   ;   付尾款:借应付账款贷银行存款 
2021 11/22 13:56
84785041
2021 11/22 14:28
老师,我是这样做的。 付定金: 1、借 预付账款100 贷 库存现金100 项目安装好: 2、借 原材料-主料300 贷 预付100 贷 应付200 付尾款: 3、借 应付200 贷 库存现金200 4、借 工程施工-某某项目300 贷 原材料300
84785041
2021 11/22 14:29
不是这样吗老师?
meizi老师
2021 11/22 14:32
   可以的。 你这样挂相对复杂一些 。我是直接 只用应付账款来做账的 
84785041
2021 11/22 14:35
借 应付账款100 贷 现金 100 借 工程施工- 某某项目 300 贷 应付账款 300 付尾款: 借 应付账款 200 贷 银行存款 200
84785041
2021 11/22 14:35
这样也可以是吗?
84785041
2021 11/22 14:35
不用进原材料?直接进工程施工科目就可以?
84785041
2021 11/22 14:36
对了,那些材料都是直接输送到工程项目那里的,不经过公司
meizi老师
2021 11/22 14:39
是的。  可以的。 你可以直接买来  用到工地直接做 工程施工去 ;   如果买的很多下你计入原材料;   领用在计入工程施工   
84785041
2021 11/22 14:41
买的多就要计入原材料吗?
84785041
2021 11/22 14:42
这个地胶买了六千多块钱,
meizi老师
2021 11/22 14:44
你好; 买的多 你们不是一次性用到工地 就需要  计入原材料核算下。 避免成本多做 
84785041
2021 11/22 14:47
老师,那付定金可以直接用应付账款吗?不是预付账款吗?
meizi老师
2021 11/22 14:48
你好; 是的。 我是习惯直接用应付账款 。  不要同一个客户用两个科目。到时不方便对账   
84785041
2021 11/22 14:51
好的,那下次我就不用预付和应付两个科目了。直接用应付科目,是吧?
meizi老师
2021 11/22 14:51
嗯是的。 这样好一些的  
84785041
2021 11/22 14:53
老师,凭证都完了之后,怎么编号啊?比如十月份的凭证完了,然后要编号,装订。 就是可不可以收付转放在一起,我全部一起连续编号,一起装订? 凭证编号要怎么写呢?
meizi老师
2021 11/22 14:56
你好; 你们按月来编号  ;      一个月完了 就装订。按月编号   
84785041
2021 11/22 14:58
收款凭证怎么编号? 比如十月,开头怎么编啊?收10-01,收10-02,收10-03…这样吗?
meizi老师
2021 11/22 15:00
你好; 是的。 就这样编号 
84785041
2021 11/22 15:02
收10-10完了之后,到付款凭证,是接着编号吗?付10-11,付10-12…10-45,到转账凭证,转10-46,转10-47…
84785041
2021 11/22 15:02
这样是对的吗?老师?
meizi老师
2021 11/22 15:05
你好 ;是的。 你可以按照  收付转 凭证来   编号   
84785041
2021 11/22 15:08
老师,收款编制完,到付款时,要重新编号吗?还是就像我给你发的那样连续编下去啊?有没有一个标准
meizi老师
2021 11/22 15:10
你好; 你最好是  单独编号。 比如 收10- 01    10.-2  ;  付  10-01 等   
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