问题已解决
工程装饰设计有限公司做内账会计,购买项目舞蹈室地胶,先付定金100,这个应该怎么做?项目安装完毕后付尾款,这个账应该怎么做?



你好; 借应付账款100贷银行存款 ; 你们材料收到 :借 工程施工- 合同成本-材料费 贷 应付账款 ; 付尾款:借应付账款贷银行存款
2021 11/22 13:56

84785041 

2021 11/22 14:28
老师,我是这样做的。
付定金:
1、借 预付账款100
贷 库存现金100
项目安装好:
2、借 原材料-主料300
贷 预付100
贷 应付200
付尾款:
3、借 应付200
贷 库存现金200
4、借 工程施工-某某项目300
贷 原材料300

84785041 

2021 11/22 14:29
不是这样吗老师?

meizi老师 

2021 11/22 14:32
可以的。 你这样挂相对复杂一些 。我是直接 只用应付账款来做账的

84785041 

2021 11/22 14:35
借 应付账款100
贷 现金 100
借 工程施工- 某某项目 300
贷 应付账款 300
付尾款:
借 应付账款 200
贷 银行存款 200

84785041 

2021 11/22 14:35
这样也可以是吗?

84785041 

2021 11/22 14:35
不用进原材料?直接进工程施工科目就可以?

84785041 

2021 11/22 14:36
对了,那些材料都是直接输送到工程项目那里的,不经过公司

meizi老师 

2021 11/22 14:39
是的。 可以的。 你可以直接买来 用到工地直接做 工程施工去 ; 如果买的很多下你计入原材料; 领用在计入工程施工

84785041 

2021 11/22 14:41
买的多就要计入原材料吗?

84785041 

2021 11/22 14:42
这个地胶买了六千多块钱,

meizi老师 

2021 11/22 14:44
你好; 买的多 你们不是一次性用到工地 就需要 计入原材料核算下。 避免成本多做

84785041 

2021 11/22 14:47
老师,那付定金可以直接用应付账款吗?不是预付账款吗?

meizi老师 

2021 11/22 14:48
你好; 是的。 我是习惯直接用应付账款 。 不要同一个客户用两个科目。到时不方便对账

84785041 

2021 11/22 14:51
好的,那下次我就不用预付和应付两个科目了。直接用应付科目,是吧?

meizi老师 

2021 11/22 14:51
嗯是的。 这样好一些的

84785041 

2021 11/22 14:53
老师,凭证都完了之后,怎么编号啊?比如十月份的凭证完了,然后要编号,装订。
就是可不可以收付转放在一起,我全部一起连续编号,一起装订?
凭证编号要怎么写呢?

meizi老师 

2021 11/22 14:56
你好; 你们按月来编号 ; 一个月完了 就装订。按月编号

84785041 

2021 11/22 14:58
收款凭证怎么编号? 比如十月,开头怎么编啊?收10-01,收10-02,收10-03…这样吗?

meizi老师 

2021 11/22 15:00
你好; 是的。 就这样编号

84785041 

2021 11/22 15:02
收10-10完了之后,到付款凭证,是接着编号吗?付10-11,付10-12…10-45,到转账凭证,转10-46,转10-47…

84785041 

2021 11/22 15:02
这样是对的吗?老师?

meizi老师 

2021 11/22 15:05
你好 ;是的。 你可以按照 收付转 凭证来 编号

84785041 

2021 11/22 15:08
老师,收款编制完,到付款时,要重新编号吗?还是就像我给你发的那样连续编下去啊?有没有一个标准

meizi老师 

2021 11/22 15:10
你好; 你最好是 单独编号。 比如 收10- 01 10.-2 ; 付 10-01 等