问题已解决

老师,我们委托一达通公司出口,他们办理退税,退税率是13%,然后税款下来后,他们会扣一部分手续费,然后把退税款打给我们。整个账务处理,开票金额不是比收款金额小?

84785001| 提问时间:2021 11/22 14:56
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,按实际金额开票,他们收的手续费叫他对方给你开专票.
2021 11/22 14:57
84785001
2021 11/22 15:30
比如,我开了113的销售发票给他们,他们打了113的款给我,过了两个月退税款下来13,他们扣1块钱的手续费,打给我们12块,相当于我的业务合同是113,却收了113%2b12,那我这个12是什么呢?该做成什么呢,现在一直挂在账上
张壹老师
2021 11/22 15:41
你好,12是出口退税款,他代你们办理退税的.
84785001
2021 11/22 15:53
是,这个分录应该怎么出呢?开票给他们的时候,做了借:应收账款 113 贷:主营业务收入 100应交税费-增-销 13,113已经收了,账已经平了,然后又收了12,这个12的对方科目挂什么?借:银行存款 12贷:XXXX
张壹老师
2021 11/22 15:57
你好,12入其他应收款-出口退税. 你退税怎么退的呢,你的进项哪里来的
84785001
2021 11/22 16:10
没明白老师说的意思?如果挂其他应收款-出口退税,那岂不是一直有金额,怎么转平呢
84785001
2021 11/22 16:12
相当于说,这个12退税款,是正常业务下,多收的钱,因为正常业务113的款我已经收了的嘛
张壹老师
2021 11/22 16:13
你好,对方帮你出退税,退是你对方的进项税,还是你公司的进项税?还是你开出去的销项税
84785001
2021 11/22 16:28
我们开给一达通的销项,只是我觉得这面有点绕,我们跟图中提问的同学差不多的问题,就是第二次打的退税款,不晓得做什么。借:应收账款 100其他应收款-出口退税(计提额)13贷:主营业务收入 100应交税金-增-销项 13期间:收到货款113,借:银行存款 113贷:应收账款 113收到退税款12,借:银行存款12贷:其他应收款-出口退税(实收)12,借:其他应收款-出口退税(实收)12销售费用-服务费 1贷:其他应收款-出口退税(计提额)13。老师你看一下,整个业务不是多收了个12吗?
张壹老师
2021 11/22 16:35
你好,开票113给对方,一达通退税款是单独给返还给你的,那这个退税款有没有用到你的增值税留抵税额呢?
84785001
2021 11/22 16:48
没有,通过第三方退税,可以反应在申报表上??
张壹老师
2021 11/22 16:50
你好,不反应的申报表上,应该是你票开退错了. 你的开票金额应该是对方给你的结汇款+退税款-对方扣的费用.你按这个给对方开票.
张壹老师
2021 11/22 17:12
你要看一下你们当初签订退税合同
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