问题已解决
老师你好,这笔分录是错了吗?



同学你好
没有错的。
2021 11/29 10:01

小杜杜老师 

2021 11/29 10:07
期末要将应交增值税明细科目余额转入未交增值税明细科目。

小杜杜老师 

2021 11/29 10:11
但是你这个图片显示的是进项税 ,不是待认证

小杜杜老师 

2021 11/29 10:13
图片上的分录本身是没有错误的呢

小杜杜老师 

2021 11/29 10:28
不是 ,这个科目余额就是用来表示本月的销项大还是进项大,不是退税。

小杜杜老师 

2021 11/29 10:31
最好还是先按进项和销项分别做,然后再结转

小杜杜老师 

2021 11/29 10:36
比如:
借:银行存款等
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
期末:
借:应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应交税费-未交增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)

84784952 

2021 11/29 10:03
不是很明白,可以解析一下吗?

84784952 

2021 11/29 10:10
为什么进项也转入了未交增值税呢?入账的时候进项票是入到了待认证的

84784952 

2021 11/29 10:12
所以问你是不是错了

84784952 

2021 11/29 10:14
那未交增值税借方余额是要退的税?

84784952 

2021 11/29 10:29
那我借销项,贷进项,贷未交增值税,这样可以吗?

84784952 

2021 11/29 10:33
怎么样呢,可以列分录出来吗?

84784952 

2021 11/29 10:33
怎么样呢,可以列分录出来吗?