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8.A 注册会计师负责审计X公司2019年度财务报表。审计工作底稿记载了审计项目组对应收账款实施进一步审计程序的相关情况。部分内容如下: (1)控制测试表明,X公司赊销审批及信用管理制度执行有效,控制风险很低,A注册会计师拟不对应收账款的计价和分摊认定实施实质性程序;

84785019| 提问时间:2021 12/07 17:03
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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2021 12/07 18:06
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