问题已解决

老师,那付款了怎么做

84784955| 提问时间:2021 12/09 14:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个具体的是什么业务的?
2021 12/09 14:37
84784955
2021 12/09 14:38
就是拆卸费,有个结报单,做的分录是借管理费用,应交税费,贷应付账款
郭老师
2021 12/09 14:40
借应付账款贷银行存款。
84784955
2021 12/09 14:47
老师,请问付维修墙壁的费用,借管理费用。贷现金吗
郭老师
2021 12/09 14:48
金额不大的,可以这么做的。
84784955
2021 12/09 14:53
如果墙壁维修费用还没有给,借管理费用,贷其他应付款,给了钱借其他应付款,贷现金
郭老师
2021 12/09 14:53
对是的,可以这么做的。
84784955
2021 12/09 14:54
给了钱就直接做一笔借管理费用,贷现金
郭老师
2021 12/09 14:56
是的是的,当月给了钱可以这么做的。
84784955
2021 12/09 15:00
老师我还想问一下,借管理费用贷其他应付款,借其他应付款,贷现金,到年末,账本上本年累计,其他应付款付的管理费用付掉了。本年累计怎么累计
郭老师
2021 12/09 15:02
本年累计借贷都是一样的,余额是零。
84784955
2021 12/09 15:04
老师,就是说其他应付款已经付掉了,账本上没有这一笔,所以为零
郭老师
2021 12/09 15:05
是的,可以这么理解的,因为你们付款了,所以没有余额,欠不欠人家的钱的,是这么理解的,不是充了你的管理费用,和你的管理费用没有关系的。
84784955
2021 12/09 15:05
付款了不是其他应付款增加吗
郭老师
2021 12/09 15:06
付款,你欠人家的不就少啦?
郭老师
2021 12/09 15:06
其他硬付款是一个负债类的科目二,你付款之后会减
84784955
2021 12/09 15:11
那我们宿舍楼发生了水电费,我们做借其他应收款,贷其他应付款,这样本年累计时其他应付款有余额
郭老师
2021 12/09 15:15
你好,完整的分录是怎么做的?
84784955
2021 12/09 15:17
没有收到水电费,借其他应收款贷其他应付款,我们收到水电费,借现金,贷其他应收款
郭老师
2021 12/09 15:19
是你们单位没有付款是不是啊?欠着人家的钱。
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