问题已解决
大神们,工程未完工,有预收和预付(有发票),按进度结算,月末需要结转主营业务(收入和成本)?年底还未完工,科目怎么设置,怎么做会计会录?举例说明



你好 ; 你们这个预收账款和预付账款 是什么业务发生的。 你 工程成本应该是先计入 借工程施工-合同成本 -材料费-人工费等贷预付账款
2021 12/15 14:27

84785024 

2021 12/15 14:45
同一工程,上面是总包我们是分包,下面还有分包。

84785024 

2021 12/15 14:45
预收60万,预付40万

84785024 

2021 12/15 14:46
别人开给我的发票是工程施工

84785024 

2021 12/15 14:47
建筑服务*工程施工 40万

84785024 

2021 12/15 14:49
我们给总包开的是劳务※劳务费60万,前任会计开的,我刚接住这帐

84785024 

2021 12/15 14:53
目前是小规模纳税人,刚成立半年,业务范围:工程管理服务,建筑材料销售,建筑劳务分包,士石方施工,园林绿化施工各类工程建设活动

meizi老师 

2021 12/15 14:53
你好 ; 别人开给你做 :借 工程施工- 合同成本 -分包款 贷 应付账款 ; 借 应收账款贷合同结算 ; 应交税费-应交增值税等

84785024 

2021 12/15 15:00
工程施工-合同毛利,
工程施工-合同成本一材料款
合同成本-人工费
合同成本-机械使用费,只是这个月底怎么结转分录,工程未完工,年底怎么办?

84785024 

2021 12/15 15:01
老师建的科目对吗?

meizi老师 

2021 12/15 15:06
你好;。按照新准则来建立的; 你们要建立合同履约成本这些哦

84785024 

2021 12/15 15:07
思羽老师月底怎么结转?年底怎么结转?

84785024 

2021 12/15 15:08
目前还没有签订合同,后续会有的

meizi老师 

2021 12/15 15:14
你好; 参考附件的来做 ; 不看金额。 只看步骤怎么做分录处理