问题已解决
老师您好,建筑业11月份全额开票,应该就要确认收入了,我12二月份开完最后一次工资,成本才是完整的,求做确认收入结转成本账分录~11月份和12月份的,



一、收入核算
1、收到预付工程款时
借:银行存款
贷:预收账款
应缴税费-应缴增值税-销项税
2、工程完工结算时
借:预收账款/应收账款
贷:工程结算收入
3、结转收入
借:主营业务收入
贷:主营业务成本
管理费用
销售费用
财务费用等等
借或贷:本年利润
二、成本的核算
1.发生的合同成本
借:工程施工—合同成本
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2.发生的材料费用
借:管理费用/原材料
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
3.支付人工费
借:工程施工--人工费
贷:现金(或应付工资等)
4.发生的机械费用
借:工程施工--机械使用费
应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁)
贷:银行存款(或累计折旧等)
5.发生的其他直接费
借:工程施工--其他直接费
贷:银行存款(或现金等)
6.月末确认收入和成本
借:主营业务成本(按当期确认的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒挤)
贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入)
7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。
施工企业合同完工
2021 12/16 13:29

84785028 

2021 12/16 13:35
老师,不设置工程结算。我11月份按合同金额全额开票,得确认收入,结转成本吧。我成本11月份还不是完整的,请问怎么办,

84785028 

2021 12/16 13:39
假设收入400,成本380 ,11月份确认收入400 成本350,,12月份不确认收入,还有30的成本要确认,账务怎么处理,会计分录怎么做

朴老师 

2021 12/16 13:42
同学你好
有多少结转多少
等都完工之后结转完就行了

84785028 

2021 12/16 13:57
那我12月份可以收入是0 成本结转30吗 报表上收入是0 成本是30 ?

朴老师 

2021 12/16 14:08
这个不可以
收入不能是零

84785028 

2021 12/16 14:17
我也觉得不行,您有解决办法嘛

朴老师 

2021 12/16 14:23
同学你好
按照完工比例做十二月的收入

84785028 

2021 12/16 14:27
我已经全额开票了。还这么完工百分比呢

84785028 

2021 12/16 14:28
收入确认时点,其中就有开票呀,我11月份肯定得全额确认收入,哪里能百分比呢

朴老师 

2021 12/16 14:36
那就按照全额确认收入

84785028 

2021 12/16 14:39
我一直都知道全额确认收入啊,我问的是,我成本完全结转完得分两个月,11月我会处理,12月的成本结转没有收入对应怎么做????

朴老师 

2021 12/16 14:45
同学你好
做了收入就要结转对应的成本
收入和成本都是对应的