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我们公司建设中付款,我做账,一:做:借:在建工程,,贷:应付账款,借:应付账款,贷:银行存款,二,只做,借:应付账款,贷:银行存款,不通过在建工程科目,这两个我该怎么做呢?

84785035| 提问时间:2021 12/28 09:17
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你们这个建设具体是什么业务 ; 是 修建厂房自用吗 
2021 12/28 09:17
84785035
2021 12/28 09:19
是的,我开始做的第一种,想着是发票多了,做借:固定资产,贷:在建工程,。但是这样我又觉得想看谁家没开票在应付账款这个科目上看不出,在建工程这个科目上也不能缺切的看到是哪家没开票
84785035
2021 12/28 09:20
公司一边建厂房,一边生产,后期还要盖车间,办公楼
meizi老师
2021 12/28 09:20
你好 ;    修建的话需先就在建工程去核算。   开始工程的 时候就要走在建工程去归集成本了
84785035
2021 12/28 09:22
是,就是第一种方案那种做法吧
84785035
2021 12/28 09:23
那种应付账款是平的,因为票到的晚,想知道谁家没开票咋整?
meizi老师
2021 12/28 09:29
你好;是的。 就是第一种好一些的。这样你也可以核对那个公司与你产生的往来数据 
84785035
2021 12/28 09:30
没有完工验收单的呢?开票了可以结转吗
84785035
2021 12/28 09:33
这边都是干完活付完款才开票的
meizi老师
2021 12/28 09:39
 你好;  开票了 会结转收入和成本的。 是的 
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