问题已解决
我们结算运费时开票的金额和实际结算的金额不一样。就是发票的单价是33,而我们结算时的单价是25.5.这应该怎样处理账务。



那销售折让科目月底还是年底要结转到什么科目里。
2017 02/27 16:10

王雁鸣老师 

2017 02/27 16:03
按开票的单价和金额确认收入,与结算的差额,可以记入销售折让科目。

王雁鸣老师 

2017 02/27 16:38
销售折让科目月底结转到本年利润科目。
我们结算运费时开票的金额和实际结算的金额不一样。就是发票的单价是33,而我们结算时的单价是25.5.这应该怎样处理账务。
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