问题已解决

我们结算运费时开票的金额和实际结算的金额不一样。就是发票的单价是33,而我们结算时的单价是25.5.这应该怎样处理账务。

84785030| 提问时间:2017 02/27 15:59
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
84785030
金牌答疑老师
职称:中级会计师
那销售折让科目月底还是年底要结转到什么科目里。
2017 02/27 16:10
王雁鸣老师
2017 02/27 16:03
按开票的单价和金额确认收入,与结算的差额,可以记入销售折让科目。
王雁鸣老师
2017 02/27 16:38
销售折让科目月底结转到本年利润科目。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取