问题已解决

老师,请教下加计抵减,怎么样计提,

84784988| 提问时间:2022 01/08 14:02
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
你好 借应交税费-应交增值税(加计扣除) 贷其他收益
2022 01/08 14:03
84784988
2022 01/08 14:03
这个月不用抵减,下个月进行抵减,账务如何处理
悠然老师01
2022 01/08 14:04
这个月不抵减是否交税
84784988
2022 01/08 14:05
这个月也不交税,
84784988
2022 01/08 14:06
本期发生12031.24,本期实际抵减为0,期末余额还是12031.24,附表4填写的
悠然老师01
2022 01/08 14:08
那加计抵减正常按刚才的分录做就行
84784988
2022 01/08 14:08
下个月抵减,怎么做呢,老师
悠然老师01
2022 01/08 14:10
分录不变的,正常先把抵减税款挂账即可
84784988
2022 01/08 14:24
老师,还在吗
悠然老师01
2022 01/08 14:27
在的,有什么问题你说
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