问题已解决
上月收到专票,做账的时候做成了普票,没有认证,这个月发现,应该怎么处理



你好,当时的分录是怎么做的?
2022 01/10 10:52

郭老师 

2022 01/10 10:57
借应交税费应交增值税进项贷以前年度损益调整。

郭老师 

2022 01/10 11:11
好,那你这个月做镜像的话,红冲你的管理费用不就可以了。

84785018 

2022 01/10 10:55
借:管理费用
贷:银行存款

84785018 

2022 01/10 11:10
我不是没有做到进项税额里面吗?