你好,老师,我们是建安企业,当期在异地预交了增值税及附加税,但是当期结算收入成本后还是亏损状态,预交税大于应交增值税,那预交的附加税我要抵减吗,在结账时是否要一次性转主主营业务税金及附加?反应在损益表上还是不结转反应在资产负债表上,留待下次抵减
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